Dados do pagamento de número 30120388


  • Data do pagamento 30/12/2020
  • Valor 4.654,92 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.654,92 123005 Banco do Brasil S.A. BR 8698 51829

Dados do empenho de número 08100037
  • Empenho feito em 08/10/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: 3S INFORMATICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 058/2020FMS'
  • Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0015 - Gestão Eficiente da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.136 - Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de investimento
  • Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento de Equipamentos de Informatica a fim de atender a demanda da USF SÃO JOÃO(Jardelândia)em cumprimento a Emendda Impositiva Municipal n°229/2018. Licitação na Modalidade Pregão PE.058/2020FMS. Ordem de Compra n°202001328.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08100037 8 de outubro de 2020 Empenho Realizado 4.654,92
03120046 3 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 4.654,92
30120388 30 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 4.654,92