Dados do pagamento de número 08010001


  • Data do pagamento 08/01/2020
  • Valor 64,18 R$

Dados do empenho de número 22110003
  • Empenho feito em 22/11/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JONAS GOMES DE MENEZES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Suas
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Gestão da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: viagem à Belém/PA, ja realizada no dia 04 de novembro de 2019 do corrente ano, a serviço do CEAMCA, para conduzir servidora e a criança G.P.R, para consulta medica no Hospital Sarah, conforme processo nº2019/11/14631, Portaria nº2.189/19.