Dados do pagamento de número 09010013


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 33,26 R$

Dados do empenho de número 27110008
  • Empenho feito em 27/11/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA SANT OS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Secretaria de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0005 - Gestão Suas
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Gestão da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: viagem a Belem/PA, ja realizada no dia 13 de novembro de 2019, a serviço do CEAMCA, para acompanhar menor F.P.S.J, em consulta medica no Hospital de Reabilitaçao - SARAH, conforme processo nº2019/11/14875, portaria nº2.211/19.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27110008 27 de novembro de 2020 Empenho Realizado 80,55
01120004 1 de dezembro de 2020 Liquidação Realizado 80,55
30120023 30 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 80,55