Dados do pagamento de número 31010071


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 8.775,18 R$

Dados do empenho de número 21050001
  • Empenho feito em 21/05/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RODOBENS VEICU LOS COMERCIAIS CIRASA S/A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0027 - Media e Alta Complexidade em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.072 - Gestão das Ações de Media e Alta COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: contratação de empresa Especializadda par aquisição de peças para manutenção do veiculo tipo Ambulância - Sprinter Furgão 415, placa QEX.7673 do Serviço Móvel de Urgência(SAMU).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21050001 21 de maio de 2020 Empenho Realizado 23.000,00
22050006 22 de maio de 2020 Liquidação Realizado 23.000,00
22050010 22 de maio de 2020 Pagamento Realizado 23.000,00