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Câmara Municipal de Chaves ( 02/01/2018 a 29/12/2020 ) - PA

Dados do pagamento de número 10010011


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 4.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.808,98 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.436,76 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.451,73 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.616,44 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.457,50 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.887,75 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.504,14 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.383,34 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.746,89 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
N/A Débito 2.972,04 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4412 113034
Retenções N/A 791,02 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 2.163,24 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 2.148,27 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 1.983,56 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 2.142,50 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 1.712,25 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 2.095,86 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 2.216,66 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 1.853,11 0 N/A N/A N/A N/A
Retenções N/A 1.627,96 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 06010006
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG SUBSIDIO S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Chaves
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0006 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativa s e Legislativas da Câmara
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: folha de subsidios dos Vereadores desta Câmara, relativo ao mês 01/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010006 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 46.000,00
10010003 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 46.000,00
10010016 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010015 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010014 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010013 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010012 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010011 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010010 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010009 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010008 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00
10010007 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.600,00