Dados do pagamento de número 01020043


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 150,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150,00 20102 Banco do Brasil S.A. TOME-ACU 0878 95273

Dados do empenho de número 01020129
  • Empenho feito em 01/02/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO VALD ENUS P. BORGES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundo Muinicipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: Gasto com viagem, conforme portaria 001/2016, em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020129 1 de fevereiro de 2016 Empenho Realizado 150,00
01020009 1 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 150,00
01020043 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 150,00