Dados do pagamento de número 01020050


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 18.128,43 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.128,43 20105 Banco do Brasil S.A. TOME-ACU 0878 95273

Dados do empenho de número 29010019
  • Empenho feito em 29/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 009 - Fundo Muinicipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: Recolhimento de INSS, parte patronal conforme processo nø. 13213 720024/2015-10.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010019 29 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 18.128,43
29010262 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 18.128,43
01020050 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 18.128,43