Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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18/04/2024 | 18040004 | 17040005 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CURIONÓPOLIS-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
18040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.195/0001-XX BRASIL COMERCI O DE MATERIAL PARA CONSTRUCA O LTDA |
Pregão | Realizado | 13.324,80 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040003 | 18040011 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPREEDEM A RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO TERRITÓRIO NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE NO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
18040003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X45.416/0001-XX PEREIRA & ANAI SSE LTDA |
Pregão | Realizado | 29.398,49 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040002 | 18040007 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO QUE NÃO PODEM SER SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, DE ACORDO PORTARIA Nº 25/2024, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
18040002 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.576.895-XX WILLIANE OLIVE IRA ARAÚJO MAC EDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040001 | 18040006 004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO QUE NÃO PODEM SER SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, DE ACORDO PORTARIA Nº 26/2024, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
18040001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.366.961-XX CAMILLA DA COS TA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040013 | 16040003 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), AFIM DE ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-PA. |
17040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X06.508/0001-XX B A SANTOS MUN IZ LTDA |
Pregão | Realizado | 1.197,20 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040010 | 17040011 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM VIAGEM A BELÉM/PA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, NO TRANSLADO DA PACIENTE KELLY LUISLA DOS SANTOS BARROS, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 619/2024. |
17040010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.566.522-XX IZAEUDE GOMES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040009 | 17040010 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA COM VIAGEM A BELÉM/PA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2024, O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIA TÉCNICAS EM SAÚDE MENTAL, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 616/2024. |
17040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.291.162-XX ALZEMIR DOS SA NTOS SALES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040008 | 17040009 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA ACIMA COM VIAGEM A BELÉM/PA, NO TRANSLADO DA PACIENTE KELLY LUISLA DOS SANTOS BARROS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 618/2024. |
17040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.134.232-XX RICARDO BARBOS A DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.326,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040007 | 17040008 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA OFICO Nº 152/2024, AJUDA FINACEIRA A PACIENTE ANNE MELINDA CONCEIÇÃO SIQUEIRA E ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPOSITIVO FREESTYLE LIBRE, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. |
17040007 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.072.132-XX JESSICA DA CON CEIÇÃO DE OLIV EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040006 | 17040007 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA OFÍCIO Nº 151/2024, AJUDA FINACEIRA A PACIENTE BRUNA VITÓRIA DA SILVA LEAL E ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA MÃE MENOR DE IDADE E SUA AVÓ MATERNA, RESPONSÁVEL POR AMBOS DIA 13/04 A 19/04/24 NA CASA DE APOIO VALE AZUL EM BELÉM/PA, DE ACORDO DOCUMENTO MÉDICO EM ANEXO. |
17040006 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.273.152-XX ELINEUMA DA SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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