Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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29/04/2024 | 29040001 | 29040001 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR CITADO NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, AFIM DE CUMPRIR COMPROMISSO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA, DE ACORDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 692/2024. |
29040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.880.613-XX FRANCISCO MORE IRA SAMPAIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 135,00 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040002 | 26040001 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR TAXA DE ART, JUNTO A SEC. MUN. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
26040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO PARÁ - CR EA-P |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 262,55 | visibility Detalhes |
26/04/2024 | 26040001 | 22040001 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
26040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X09.816/0001-XX R DE K A BARRO S DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMEN TOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 14.271,63 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040001 | 25040001 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA AJUDA FINANCEIRA A PACIENTE DE ACORDO LAUDO EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, OFÍCO Nº 123/2024. |
25040001 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.291.022-XX MARINALVA PERE IRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 24040001 | 24040001 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP, CONFORME Nº 10718.50164/2014-94 E 10218.502812/79. |
24040001 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X94.460/0058-XX RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35.548,38 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040001 | 23040001 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
23040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.839/0001-XX SILVA VIEIRA D ISTRIBUIDORA L TDA |
Pregão | Realizado | 12.659,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040001 | 19040002 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
22040001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.203.002-XX CASSIANO BEZER RA VIANA |
Dispensa | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040001 | 19040001 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE EPI S MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
19040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.923/0001-XX MASTERSUL EQUI PAMENTOS DE SE GURANÇA LTDA |
Pregão | Realizado | 5.834,50 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040004 | 17040005 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO UR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CURIONÓPOLIS-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
18040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.195/0001-XX BRASIL COMERCI O DE MATERIAL PARA CONSTRUCA O LTDA |
Pregão | Realizado | 13.324,80 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040003 | 18040011 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPREEDEM A RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO TERRITÓRIO NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE NO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
18040003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X45.416/0001-XX PEREIRA & ANAI SSE LTDA |
Pregão | Realizado | 29.398,49 | visibility Detalhes |
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