Dados do pagamento de número 28020004


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 9.108,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.108,60 22804 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 101583

Dados do empenho de número 02020019
  • Empenho feito em 02/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PEREIRA & ANAI SSE LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9-2023-041-PMC'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0006 - Saúde Para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Oper de Ações Administrativas - SECRETARIA DE SAUDE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO TFD.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02020019 2 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 9.108,60
16020012 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.108,60
28020004 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.108,60