Dados do pagamento de número 14050021


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 34.752,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 34.752,00 51407 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 207217

Dados do empenho de número 08030005
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C DE MELO GOME S RAIOL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9-2023-054-PMC'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Obras e Desenv Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030005 8 de março de 2024 Empenho Realizado 34.752,00
02050019 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 34.752,00
14050021 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 34.752,00