PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030015
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 52.238,66 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 52.238,66 | 1753 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 92312 |
N/A | Débito | 10.000,00 | 1753 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 104833 |
Dados do empenho de número 11030013
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPERATIVA DO S PRODUTORES R URAIS DA REGIA O DE CARAJAS
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2023-022-PMC'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0003 - Educação de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção do Programa de Merenda Escola PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR RURAL
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURIONÓPOLIS-PA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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11030013 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 62.238,66 |
13030002 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 62.238,66 |
18030015 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.238,66 |
21030098 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |