Dados do pagamento de número 28030006


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 855,19 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 855,19 0 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 1103113

Dados do empenho de número 01030019
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L S/A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: TARIFA BANCARIA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030019 1 de março de 2024 Empenho Realizado 855,19
28030010 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 855,19
28030006 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 855,19