PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040015
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 7.594,26 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.594,26 | 41507 | Banco do Brasil S.A. | CURIONOPOLIS | 4140 | 101583 |
Dados do empenho de número 08040011
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEREIRA & ANAI SSE LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9-2023-041-PMC'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde Para Todos
- Projeto / Atividade: 2.008 - Oper de Ações Administrativas - SECRETARIA DE SAUDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS QUE COMPREENDEM A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, NO TERRITÓRIO NACIONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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08040011 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.594,26 |
08040016 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.594,26 |
15040015 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.594,26 |