Dados do pagamento de número 24040010


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 17.398,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 17.398,80 12706 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 207217

Dados do empenho de número 10040016
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. DE SOUSA NE TO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-053-PMC'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Obras e Desenv Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE RAÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CURIONÓPOLIS/PA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040016 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 17.398,80
16040006 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 17.398,80
24040010 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 17.398,80