Dados do pagamento de número 24040032


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 79.337,66 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 79.147,41 9235 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 207217

Dados do empenho de número 29030046
  • Empenho feito em 29/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9-2023-046 PMC'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Obras e Desenv Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃODE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29030046 29 de março de 2024 Empenho Realizado 79.337,66
19040020 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 79.337,66
24040032 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 79.337,66