Dados do pagamento de número 31010010


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 700,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 700,00 18040 Banco do Brasil S.A. CURIONOPOLIS 4140 180963

Dados do empenho de número 31010004
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO DA SIL VA SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO DA SILVA SANTOS, MOTORISTA, MATRICULA 26586, PARA O PERIODO DE 31/01 A 01/02/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR TRASLADO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE BELEM/PA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010004 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 700,00
31010006 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 700,00
31010010 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 700,00