Dados do pagamento de número 31010002


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 720,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 720,00 0 Banco do Brasil S.A. ALENQUER 0555 244422

Dados do empenho de número 29010003
  • Empenho feito em 29/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SANDRA M. S. A GUIAR
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP02 - SEMTRAS'
  • Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0011 - Gestão em Ação Social
  • Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção das Ações da SEMTRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de material para atender a Prefeitura Municipal, junto a Secretária de Assistencia Social- FMAS, em janeiro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010003 29 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 720,00
29010003 29 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 720,00
31010002 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 720,00