Dados do pagamento de número 04010033


  • Data do pagamento 04/01/2016
  • Valor 6.380,68 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 6.380,68 4342 Banco Bradesco S.A. DOM ELISEU 2567 3204

Dados do empenho de número 04010068
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: AUTO POSTO ITI NGA II LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '050/2015-PMDE'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Infra Estrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1111 - Programa de Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: aquisição de combustiveis,destinados aos veículos desta Municipalidade.Conforme pregão presencial Nº050/2015.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010122 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 22.846,88
04010068 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 821.650,00
04010033 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 6.380,68
04010152 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 62.031,10
04010034 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 22.846,88
04010114 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 13.592,33
04010129 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 32.060,39
04010121 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 6.380,68
11010031 11 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 32.060,39
11010020 11 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 11.903,41
11010015 11 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 26.569,11
13010036 13 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 13.592,33
19010036 19 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 48.734,27
19010038 19 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 14.841,89
26010009 26 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 26.569,11
26010014 26 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 11.903,41
29010099 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 35.491,61
29010203 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 15.776,73
29010096 29 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 14.841,89
10020009 10 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 15.776,73
10020009 10 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 42.181,52
15020007 15 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 40.604,53
19020018 19 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 46.910,84
22020017 22 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 43.648,27
22020015 22 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 10.610,81
23020001 23 de fevereiro de 2016 Empenho Anulado 394.376,47
24020015 24 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 1.823,43
29020056 29 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 59.936,02
01030020 1 de março de 2016 Pagamento Realizado 35.491,61
03030001 3 de março de 2016 Pagamento Realizado 2.095,08
10030010 10 de março de 2016 Pagamento Realizado 42.181,52
14030025 14 de março de 2016 Pagamento Realizado 40.604,53
30030050 30 de março de 2016 Pagamento Realizado 10.610,81
08040255 8 de abril de 2016 Pagamento Realizado 43.648,27