Dados do pagamento de número 09010026


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do empenho de número 18120007
  • Empenho feito em 18/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROMÁRIO BRAGA PEREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Adm. e Planejam.
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0049 - Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 03 (três) diárias para servidor municipal lotado na Sec. Municipal de Adm. e Planejamento, ocupante do cargo de Assessor Especial, custear viagem a cidade de Belém - PA, a serviço desta secretaria. Conforme portaria de diária em anexo nº 191218/09/2019.