Dados do pagamento de número 09010062


  • Data do pagamento 09/01/2020
  • Valor 200,00 R$

Dados do empenho de número 18120009
  • Empenho feito em 18/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOAO DA CRUZ A LVES DOS SANTO S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0101 - Apoio das atividades da Secretaria de Municipal de Saude
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: concessão de 02 (DUAS) diárias para servidor municipal lotado na Sec. municipal de Saúde, ocupante do cargo de Motorista - Classe C, custear viagem a cidade de Belém - PA, levar paciente urgente. Conforme portaria de diária em anexo nº 191218/11/2019.