Dados do pagamento de número 21010038


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 7.236,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.236,00 12112 Banco do Brasil S.A. BB DOM ELISEU 4409 14987X

Dados do empenho de número 02010215
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GARRA INTERNET , PROTEÇÃO E S EGURANÇA LTDA- ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA POR MEIO DE UM PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE DADOS (FIBRA ÓTICA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO/PREGÃO Nº 9/2017-160304

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010215 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 7.236,00
02010190 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 7.236,00
21010038 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 7.236,00