Dados do pagamento de número 28020062


  • Data do pagamento 28/02/2020
  • Valor 6.970,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.543,80 0 Caixa Econômica Federal DOM ELISEU 4525 544
N/A Débito 4.262,65 0 Caixa Econômica Federal DOM ELISEU 4525 544
N/A Débito 3.671,72 0 Caixa Econômica Federal DOM ELISEU 4525 544
N/A Débito 16.811,75 0 Caixa Econômica Federal DOM ELISEU 4525 544
Retenções N/A 6.970,16 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 26020051
  • Empenho feito em 26/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG - GABINETE DO P REFEITO/COMISS IONADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0007 - Apoio ao Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: vencimentos e vantagens aos servidores COMISSIONADAS lotados no Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26020055 26 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 35.260,08
26020051 26 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 35.260,08
28020062 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 6.970,16
04030035 4 de março de 2020 Pagamento Realizado 3.543,80
12030032 12 de março de 2020 Pagamento Realizado 4.262,65
19030035 19 de março de 2020 Pagamento Realizado 3.671,72
23030018 23 de março de 2020 Pagamento Realizado 16.811,75