Dados do pagamento de número 11090052


  • Data do pagamento 11/09/2020
  • Valor 5.300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.300,00 91102 Banco do Brasil S.A. BB DOM ELISEU 4409 188042

Dados do empenho de número 18080013
  • Empenho feito em 18/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A IMAGEM COMÉR CIO E SERVIÇOS LTDA ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0102 - Media e Alta Complex. Ambula. e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Manutenção da Media e Alta Complexidade Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: aquisição de peças para reposição em aparelho de raio-x do Hospital Municipal Paulo Vidal .

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18080013 18 de agosto de 2020 Empenho Realizado 5.300,00
04090022 4 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 5.300,00
11090052 11 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 5.300,00