Dados do pagamento de número 22010022


  • Data do pagamento 22/01/2016
  • Valor 825,60 R$

Dados do empenho de número 09110004
  • Empenho feito em 09/11/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IEDA MARIA DOS SANTOS SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.090 - Funcionamento da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: Diárias para custear despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Cidade de Brasília/DF, no período de 23/11/2015 a 27/11/2015, para tratar de Assuntos da Educação no FNDE (Projovem Campo Saberes da Terra), conforme Portaria 586/2015GP.