Dados do pagamento de número 14010002


  • Data do pagamento 14/01/2016
  • Valor 11.336,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.336,16 0 Banco do Brasil S.A. CURIONÓPOLIS 4140 119261

Dados do empenho de número 12010006
  • Empenho feito em 12/01/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S /A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Funcionamento da Secretaria de Saúde-FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, UC 50345955, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12010006 12 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 37.355,39
12010009 12 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 11.336,16
12010008 12 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 9.088,34
12010007 12 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 8.510,20
12010006 12 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 8.420,69
14010006 14 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 8.420,69
14010005 14 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 8.510,20
14010002 14 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 11.336,16
14010001 14 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 9.088,34