Dados do pagamento de número 14010011


  • Data do pagamento 14/01/2016
  • Valor 2.327,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.327,39 0 Banco do Brasil S.A. CURIONÓPOLIS 4140 109800

Dados do empenho de número 12010010
  • Empenho feito em 12/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S /A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Funcionamento da Secretaria de Saúde-FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, UC 99000937, REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE 11/2015.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12010010 12 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 2.327,39
12010013 12 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 2.327,39
14010011 14 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 2.327,39