Destalhes do empenho de número 07010002


  • Empenho feito em 07/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PATRIK SOUSA A RAÚJO
  • CNPJ: XXX.434.348-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Mun. de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0020 - Manutenção da Gestão
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Funcionamento da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 20 A 25/01/2020, PARA REALIZAR PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E ENTREGA DE IDENTIDADES. CONFORME PORTARIA DE Nº 01/2020-GP.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07010002 7 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 552,60
07010001 7 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 552,60
08050001 8 de maio de 2020 Pagamento Realizado 552,60