Dados do pagamento de número 07050002


  • Data do pagamento 07/05/2020
  • Valor 4.309,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.093,55 0 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 18957X
Retenções N/A 215,45 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 21020020
  • Empenho feito em 21/02/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: PNEUS PÉ QUENT E COMERCIO LTD A - ME
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 - Educação Básica
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salár io Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21020020 21 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 12.700,00
13040005 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 4.309,00
07050002 7 de maio de 2020 Pagamento Realizado 4.309,00
01090001 1 de setembro de 2020 Empenho Anulado 8.391,00