Dados do pagamento de número 24040003


  • Data do pagamento 24/04/2020
  • Valor 16.504,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.504,00 0 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 18957X

Dados do empenho de número 06030011
  • Empenho feito em 06/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: C A ALBURQUERQ UE COMERCIO - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 - Educação Básica
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção das Ações Vinculadas ao Salár io Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DA ROTA DE ÕNIBUS ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030011 6 de março de 2020 Empenho Realizado 16.504,00
07040001 7 de abril de 2020 Liquidação Realizado 16.504,00
24040003 24 de abril de 2020 Pagamento Realizado 16.504,00