Dados do pagamento de número 17010023


  • Data do pagamento 17/01/2020
  • Valor 46,05 R$

Dados do empenho de número 11120013
  • Empenho feito em 11/12/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DANIELLE VALEN TE DOS SANTOS DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0020 - Manutenção da Gestão
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Funcionamento da Secretaria de Assistenc ia Social-FMAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PARAUAPEBAS/PA, NO DIA 11/12/2019, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ O IML. CONFORME PORTARIA DE Nº 465/2019-GP.