Dados do pagamento de número 00003557


  • Data do pagamento 06/06/2016
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 450,00 0 Banco do Brasil S.A. ORIXIMINA 1104 26511X
N/A N/A 150,00 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 00002416
  • Empenho feito em 06/06/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALCIA MARIA FU RTADO COELHO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0244 - Assistencia Comunitária
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
  • Fonte de recurso: Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: Referente a empenho de diarias-servidores

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00002416 6 de junho de 2016 Empenho Realizado 600,00
00002412 6 de junho de 2016 Liquidação Realizado 600,00
00003557 6 de junho de 2016 Pagamento Realizado 600,00