Dados do pagamento de número 30010040


  • Data do pagamento 30/01/2024
  • Valor 710,53 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 675,00 0 Banco do Brasil S.A. AG.ORIXIMINÁ 1104 4480

Dados do empenho de número 30010029
  • Empenho feito em 30/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AFRAN DA SILVA MORAES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun de Obras e Transportes
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0122 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Transportes
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Prestação de serviços como pedreiro para atender a essa administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010029 30 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 710,53
30010034 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 710,53
30010040 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 710,53