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Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 27/03/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 22030002


  • Data do pagamento 22/03/2024
  • Valor 9.139,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.139,70 109649 Caixa Econômica Federal GARRAFAO DO NOR 4686 6240160

Dados do empenho de número 19030008
  • Empenho feito em 19/03/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: A. UNIDOS DIST RIBUIDORA EIRE LI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '39_2023_SRP'
  • Unidade orçamentária: 030 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0225 - Assistencia Farmaceutica
  • Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção de Assistência Farmacia Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Material farmalógico para para atender as necessidades da farmácia basica, junto á Sec. Municipal de Saúde, conforme contrato n.º 2024280208.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19030008 19 de março de 2024 Empenho Realizado 13.979,70
21030002 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.139,70
21030001 21 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.840,00
22030002 22 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.139,70