Dados do pagamento de número 24010002


  • Data do pagamento 24/01/2018
  • Valor 2.823,25 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A N/A 2.823,25 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 22010002
  • Empenho feito em 22/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F H DA SILVA A CACIO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: aquisicao de Generos de Alimentação para manutencao da CMG, conf ordem sup

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010002 22 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 2.823,25
24010002 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 2.823,25
24010002 24 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 2.823,25