Dados do pagamento de número 24030015


  • Data do pagamento 24/03/2021
  • Valor 3.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.800,00 32403 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 13712X

Dados do empenho de número 08030025
  • Empenho feito em 08/03/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: M MAGALHÃES CO MERCIO VAREJIS TA DE MERCADOR IAS EM GERAL E IREL
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2021 - 1ºPR'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0204 - Atenção Básica em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030025 8 de março de 2021 Empenho Realizado 796,66