Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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25/04/2024 | 07030002 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 074/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.905/0001-XX M & W PINHEIRO ASFALTO LTDA, |
Carona | Realizado | 21.600,00 | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 18040001 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº131/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.905/0001-XX M & W PINHEIRO ASFALTO LTDA, |
Carona | Realizado | 121.600,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 22040005 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO, PARA O SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL DE 2024. NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL/PA. SEGUE EM ANEXO CONVITE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.501.562-XX PAULO DIOGO PA IVA CARRERA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 22040007 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO, PARA O SERVIDOR NO CARGO DE COORDENADOR NÍVEL II, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL DE 2024. NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL/PA. SEGUE EM ANEXO CONVITE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.978.672-XX RICARDO PHILLI PE LIMA AMARAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 22040006 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO, PARA A SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL DE 2024. NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL/PA. SEGUE EM ANEXO CONVITE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.639.402-XX ANA CLAUDIA BA IMA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 22040004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO, PARA A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024. NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL/PA. SEGUE EM ANEXO CONVITE. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.266.652-XX ROSILDA MENEZE S DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
24/04/2024 | 23040004 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu DIÁRIA PARA SERVIDORA, OCUPANTE DA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, A AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS, EM BELÉM/PA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 169/2024-GS/SEMAD. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.449.142-XX SUELLEN SANTOS MENDES PF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 22040003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA REGINA SANTIAGO OLIVEIRA, NO CARGO DE COORDENAÇÃO NÍVEL II, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.863.872-XX ANDRESSA WINNE DE SOUZA CAIR ES LAMAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 140,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 18040003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA NO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENAÇÃO NÍVEL II, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PNAN, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2024, BELÉM/PA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.138.532-XX NAYARA THAMIS MONTEIRO MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 22040002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARTA REGINA SANTIAGO OLIVEIRA, NO CARGO DE COORDENAÇÃO NÍVEL II, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 23, 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.023.572-XX MARTA REGINA S ANTIAGO OLIVEI RA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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