Dados do pagamento de número 15030009


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250,00 31506 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 28020016
  • Empenho feito em 28/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: 53.675.968 VAN ESSA DE CÁSSIA PAIXÃO DA SIL VA LIMA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU, CONFORME NOTA Nº 008.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020016 28 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 250,00
28020056 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 250,00
15030009 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 250,00