Dados do pagamento de número 03040035


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 885,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 885,00 110072 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1101307

Dados do empenho de número 08030371
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CAETANO DANUBI O DA S. ARAÚJO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0204 - Atenção Básica em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: O SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO U.B.S CURI. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030371 8 de março de 2024 Empenho Realizado 1.412,00
02040171 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
12040302 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00