Dados do pagamento de número 16040017


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 2.880,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.880,00 57388 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 1100114

Dados do empenho de número 01030283
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.M.MATOS DA C RUZ - ME
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '001/2021 FOLHA'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERATUS + CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030283 1 de março de 2024 Empenho Realizado 2.880,00
01040011 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.880,00
16040017 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.880,00