Dados do pagamento de número 16040029


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 15.801,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.801,50 41601 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 68322

Dados do empenho de número 08040002
  • Empenho feito em 08/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '036-2023 PREGÃO'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção da Educação no Município
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: CAPINAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE TERRENOS E ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08040002 8 de abril de 2024 Empenho Realizado 15.801,50
09040005 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 15.801,50
16040029 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.801,50