Dados do pagamento de número 23040028


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 140.696,73 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 140.696,73 73607 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 116823

Dados do empenho de número 19040002
  • Empenho feito em 19/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestao e Manutenção da Assistência Social no Município
  • Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRE¦DIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. MÊS 04/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19040002 19 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.435,45
19040002 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.435,45
23040015 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.435,45