Dados do pagamento de número 19040004


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 863,88 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 863,88 41902 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 183105

Dados do empenho de número 01040017
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ARAUJO & SOUZA CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CRE DITO LTDA,
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '028-2023 PREGÃO'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Agricultura
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial
  • Programa de governo: 1013 - Gestao da Politica de Transportes
  • Projeto / Atividade: 2.131 - Programa Mun. de Regularizaçao Fundiária
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: MARCO DE CONCRETO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA 8X12X60 CM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040017 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 60.016,00
23040002 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 60.016,00