Dados do pagamento de número 24040005


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 350,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 350,00 42404 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 61077

Dados do empenho de número 22040006
  • Empenho feito em 22/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANA CLAUDIA BA IMA LIMA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestao e Manutenção da Assistência Social no Município
  • Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DE RESSARCIMENTO, PARA A SERVIDORA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO OPERADORES DO SUAS NOS DIAS 22 À 26 DE ABRIL DE 2024. NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL/PA. SEGUE EM ANEXO CONVITE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22040006 22 de abril de 2024 Empenho Realizado 350,00
22040006 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 350,00
24040005 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 350,00