Dados do pagamento de número 10050187


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 1.412,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.341,40 51064 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 83798

Dados do empenho de número 10040159
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TEREZITA KAROL YNE SANTOS SOA RES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Serviços de Média e Alta Complexidade Ambu. e Urgencia / Emergencia - MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: O SERVIÇO PRESTADO DE TECNICO(A)EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE DR JOSÉ BERNARDO DA SILVEIRA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040159 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.412,00
29040030 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
10050187 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00