Dados do pagamento de número 02050009


  • Data do pagamento 02/05/2024
  • Valor 26.352,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 18.577,81 50201 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 61077

Dados do empenho de número 01040179
  • Empenho feito em 01/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-FMAS-EFE TIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestao e Manutenção da Assistência Social no Município
  • Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVO, MÊS 04/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040179 1 de abril de 2024 Empenho Realizado 26.352,86
30040035 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 26.352,86
02050009 2 de maio de 2024 Pagamento Realizado 26.352,86