Câmara Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2018 a 30/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22010002
- Data do pagamento 22/01/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 6,80 | 74947 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 12,00 | 37498 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 12,00 | 140972 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 24,00 | 123495 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 252,00 | 19 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 12,00 | 74653 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 60,00 | 163626 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 12,00 | 169572 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 31,90 | 95317 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
N/A | Débito | 36,00 | 212322 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100920 |
Dados do empenho de número 03010001
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 011 - Câmara Municipal de Igarapé-Açu
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE DEB.DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010001 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 458,70 |
03010001 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 458,70 |
03010001 | 3 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6,80 |
08010001 | 8 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
10010001 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
11010001 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24,00 |
19010008 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 252,00 |
22010002 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
23010002 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,00 |
24010001 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |
25010001 | 25 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 31,90 |
26010001 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 36,00 |