Dados do pagamento de número 14010006


  • Data do pagamento 14/01/2020
  • Valor 0,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 0,65 0 Banco da Amazônia S.A. BASA IG MIRI 0066 2020979

Dados do empenho de número 02010100
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DA AMAZO NIA S/A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: tarifa bancaria de contas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde banco da Amazonia, ref. ao meses de janeiro a abril de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010100 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 6.000,00
09010002 9 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 365,00
10010027 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 40,00
10010091 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 40,00
10010093 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 365,00
13010045 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 40,00
13010002 13 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 40,00
14010006 14 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 0,65
14010002 14 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 0,65
15010008 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 40,00
15010002 15 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 40,00
17010021 17 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 50,00
17010008 17 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 50,00
10020028 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 40,00
10020011 10 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 40,00
10020012 10 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 455,00
10020029 10 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 455,00
11020006 11 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 30,00
11020094 11 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 30,00
06030004 6 de março de 2020 Liquidação Realizado 520,00
06030082 6 de março de 2020 Pagamento Realizado 235,00
09030039 9 de março de 2020 Pagamento Realizado 215,00
10030070 10 de março de 2020 Pagamento Realizado 40,00
11030069 11 de março de 2020 Pagamento Realizado 30,00
03040052 3 de abril de 2020 Pagamento Realizado 460,00
03040025 3 de abril de 2020 Liquidação Realizado 460,00
13040006 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 70,00
13040049 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 70,00
13040002 13 de abril de 2020 Liquidação Realizado 1,41
13040030 13 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1,41
30040007 30 de abril de 2020 Empenho Anulado 3.887,94