Dados do pagamento de número 30010014


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 272,00 R$

Dados do empenho de número 03090007
  • Empenho feito em 03/09/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DALENA SERRÃO PANTOJA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.088 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém, capital do Estado, para participar de reunião referente a programação do multirão e mamografia no Hospital Materno Infantil, nos dias 22 e 29/08 de 2019.Conforme portaria 402/2019/GAB/PMI.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090007 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 5.025,00
03090016 3 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 5.025,00
11090073 11 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 5.025,00