Dados do pagamento de número 24010022


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 262.076,19 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250.000,00 2701 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4876 118001
N/A Débito 200.000,00 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4876 118001
N/A Débito 112.275,27 1101 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 4876 118001
Retenções N/A 12.076,19 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010001
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: TEC NORTE SERV IÇOS & INCORPO RADORA LTDA - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Concorrência'
  • Número da licitação: '3/2018-240501'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Obras, Transp. Águas e Urbanis
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
  • Projeto / Atividade: 1.012 - Contrução, Recup. e Conservação de Estradas Vicinais, pontes e vias Públic.
  • Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
  • Fonte de recurso: Outros Convênios da União
  • Histórico: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO BAIRO CENTRO E VILA NOVA, SEDE DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0244/2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010001 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.291.090,38
13010023 13 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 462.824,78
15010009 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 456.316,41
24010022 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 262.076,19
24010003 24 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 574.351,46
03020002 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 200.000,00
11020013 11 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 112.275,27
18030028 18 de março de 2020 Liquidação Realizado 122.603,56
19030029 19 de março de 2020 Pagamento Realizado 122.589,39